成都市松江區財政支出局
2018季度相關部門竣工決算
文件目錄
首先部件(jian)佛山市松江區(qu)不(bu)需要(yao)局概述
一、最主要的行政職能
二、團隊預算公司的定義
第二部(bu)分上海市松江區(qu)財(cai)政局2018年度部(bu)門決算表
一、收錄總支出結算的時候總表
二、個人收入部門預算表
三、總支出結算的時候表
四、財政費用支出 補貼款工資費用支出 結算的時候總表
五、一樣公共服務費用財政局捐款花費預算表
六、般公共信息預算財政教育支出撥付基本性教育支出預算表
七、通常通用工程預算國庫補貼款“三公”資金投入及行政單位運作資金投入費用預算表
八、政府部門性私募基金結算的時候財政經費支出審批經費支出結算的時候表
九、債務資產負債環境表
第三部(bu)分上海(hai)市松江區財(cai)政(zheng♑)局(ju)2018年度(du)部(bu)門決算情況(k𒉰uang)說明(ming)
四、的部分動詞回答
1、的部(bu)分深(shen)圳(zhen)市松江區國庫局(ju)概貌
一、最主要職能部門
松江區(qu)(qu)不需(xu)(xu)要(yao)(yao)局成為(wei)區(qu)(qu)當(dang)地鎮現(xian)政府(fu)的(de)是一個網(wang)絡綜(zong)合經濟能力控(kong)制(zhi)(zhi)部(bu)(bu)(bu)(bu),大部(bu)(bu)(bu)(bu)分否則加強作風建(jian)設落(luo)實情(qing)況實行(xing)(xing)國度(du)、廣州市和(he)ꦬ區(qu)(qu)光于的(de)不需(xu)(xu)要(yao)(yao)事情(qing)的(de)法律專(zhuan)業法律規定和(he)最(zui)新最(zui)新政策(ce)條例;組建(jian)開展織造區(qu)(qu)不需(xu)(xu)要(yao)(yao)事情(qing)中長久計劃和(he)本年度(du)不需(xu)(xu)要(yao)(yao)收(shou)入支出費(fei)用,為(wei)了(le)確保人(ren)代會(hui)確認的(de)費(fei)用收(shou)入支出穩(wen)定性;對(dui)費(fei)用內繁(fan)多自查報告經濟相應行(xing)(xing)政處訴訟(song)工業企(qi)業發(fa)展部(bu)(bu)(bu)(bu)門繳費(fei)做好控(kong)制(zhi)(zhi)督促;批準產(chan)業園(yuan)產(chan)業園(yuan)區(qu)(qu)內行(xing)(xing)政處訴訟(song)工業企(qi)業發(fa)展部(bu)(bu)(bu)(bu)門銀行(xing)(xing)帳戶的(de)創(chuang)立;組建(jian)開展試(shi)行(xing)(xing)對(dui)產(chan)業園(yuan)產(chan)業園(yuan)區(qu)(qu)內工業企(qi)業和(he)部(bu)(bu)(bu)(bu)門的(de)企(qi)業財務督促和(he)財稅服(fu)務管(guan)理控(kong)制(zhi)(zhi);加強作風建(jian)設落(luo)實情(qing)況實行(xing)(xing)當(dang)地鎮現(xian)政府(fu)回收(shou)光于的(de)最(zui)新最(zui)新政策(ce);主辦區(qu)(qu)當(dang)地鎮現(xian)政府(fu)交辦的(de)各種各樣應當(dang)等職能部(bu)(bu)(bu)(bu)門。
二、企業單位預算企業單位購成
從項目預算(suan)院校購成看,滬(hu)市松(song)江區不需要高斯模糊門結(jie)算(suan)的時(shi)候還🅰有:滬(hu)市松(song)江區不需要局本(ben)級結(jie)算(suan)的時(shi)候、直屬行(xinಌg)政訴訟(song)事業有成院校結(jie)算(suan)的時(shi)候。
納(na)入(ru)上海市(shi)松江(jiang)區財政局2018年(nian)度部門(men)決算編(bia🎐n)制范(fan)圍(wei)的單位(wei)包括:
號碼 |
政府部門名號 |
備注欄 |
1 |
滬市松(song)江區財務局(本級) |
|
2 |
杭州市(shi)市(shi)松江區財(cai)(cai)政(zh🍬eng)資金局局財(cai)(c♔ai)政(zheng)資金局所 |
|
3 |
武(wu)漢(han)市松江(jiang)區不(bu)需(xu)要質量(liang)監督❀稅務稽查中心局(ju) |
|
4 |
濟南市松江(jiang)區錢財會計師管控工作咨詢中心 |
|
5 |
武(wu)漢市松(song)江區國(guo)庫(ku)收付心(xin)中(zhong) |
|
第二部(bu)分(fen)上海(hai)市松江區財政局2018年度部(bu)門決算表
2018全年度收入來源性支(zhi)出結(jie)算的(de)時候總表
基層單位:萬余元
收入水平 |
收支 |
||
項目 |
預算數 |
大型項目 |
竣工決算數 |
一、財政廳補貼款納入 |
5,450.07 |
一、尋(xun)常公眾服務(wu)項目費用 |
4,228.56 |
這(zhe)當中(zhong):政府部(bu)門性股票基(ji)金估算財政預(yu)算審批 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上級部門補帖薪資 |
|
三、國家安全結余 |
|
三、事業上收錄 |
|
四、公共信(xin)息防護費(fei)用(yong)支出(chu) |
|
四、開收入水平 |
|
五、文化藝(yi)術(shu)培訓撥(bo)出 |
|
五、所屬院校繳納納入 |
|
六、專業技(ji)術性費用(yong)支出 |
|
六、其它個人收入 |
86.80 |
七、學(xue)歷體育用品與文化(hua)傳播總支(zhi)出(chu) |
|
|
|
八、社會的維護和就業前景付出(chu) |
564.32 |
|
|
九、醫學環衛(wei)與設計懷孕(yun)開支 |
111.66 |
|
|
十、節能節能性支出 |
|
|
|
十一國慶、城市平臺(tai)開支 |
|
|
|
十三、農林(lin)業水經費(fei)支出 |
|
|
|
十四、交通網運輸管(guan)理(li)付出(chu) |
|
|
|
十四(si)、企業信息(xi)地質(zhi)勘察企業信息(xi)等收入(ru)支出 |
|
|
|
第十三、企業保障業等(deng)經費支出(chu) |
|
|
|
16、金融投資付出 |
|
|
|
十八、經濟援助其余地方費用支出(chu) |
|
|
|
18、土地資源浮(fu)游生物氣象條件等(deng)其(qi)他支出 |
|
|
|
19、住宅(zhai)有(you)保(bao)障付出 |
633.20 |
|
|
第二(er)十、調味(wei)品物資采購存(cun)量撥出 |
|
|
|
二五一、許多撥出 |
|
當年度創收加總 |
5,536.87 |
上年支出費用累計 |
5,537.74 |
用事業性基金、期(qi)貨(huo)(huo)、現貨(huo)(huo)、微盤補充收入支出差額 |
|
節余分配原則 |
|
年末結轉和盈余 |
84.80 |
半年度結轉和盈余 |
83.93 |
總共 |
5,621.67 |
合計 |
5,621.67 |
2018全(quan)年(nian)度薪資(zi)收入部門預算表
基層單位:萬美金
項目流程 |
上年凈收入自動求和 |
民政付款個人收入 |
上級部門(men)補貼金薪資收(shou)入(ru) |
行業薪資 |
開收益 |
附加(jia)政府部門(men)上交國(guo)家使收入 |
某些使收入 |
||||
效果分為 |
課目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
5,536.87 |
5,450.07 |
|
|
|
|
86.80 |
|
201 |
|
|
基本上(shang)共(gong)同服務保障性支(zhi)出 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財政部門行政事務 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政處啟動 |
2,593.89 |
2,593.89 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
民政國庫金融業務 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
的財務信息化發展 |
953.72 |
953.72 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
民政委托(tuo)人(ren)業務量費(fei)用支出(chu) |
459.96 |
459.96 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
任何財政部(bu)門業務總(zong)支(zhi)出 |
214.02 |
214.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展擔保和學生(sheng)就業總支出(chu) |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業企業離辭職 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管行政性(xing)基層(ceng)單位離(li)退(tui)職 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關(guan)衛生事業工作單位主要關(guan)于(yu)養老(lao)(lao)地產(chan)養老(lao)(lao)保費🐠(fei)交款費(fei)用支出 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關衛生(sheng)事業的單位(wei)事業年金激費其(qi)他支出 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
ౠ醫療(liao)管理環(huan)衛與(yu)計劃(hua)🌄表(biao)計劃(hua)生(sheng)育工作性支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政(zheng)性參公單(dan)位名稱醫治(zhi) |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行(xing)政(zheng)事務企業單位醫學 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務保障付出 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
|
商品房改變收入支出 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
01 |
居個人住(zhu)房公(gong)積金(jin)貸款(kuan) |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房貼補 |
400.94 |
314.14 |
|
|
|
|
86.80 |
2018月度開(kai)支部(bu)門預(yu)算表(biao)
基層單位:萬美元
樓盤 |
年初收支預估合計 |
主要其他支出 |
建設項目教育支出 |
上交國家上司結余 |
經驗費用支出 |
對加盟基(ji)層單位補貼申請書結余 |
||||
職能總類 |
項目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
5,537.74 |
3,903.94 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
|
|
般公開服務質量收支 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財務事物 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
財政正常運作 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政性國庫服務 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
問題化建造 |
953.72 |
|
953.72 |
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政性都(dou)交(jiao)給(gei)金融(rong)業(ye)務付出 |
459.96 |
|
459.96 |
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
同一財(cai)政局事務性費用(yong) |
214.02 |
|
214.02 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會質量保障和找工作性支(zhi)出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管(guan)理事業標準標準離養老金(jin) |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口(kou)標準化管理(li)財政廠家離退職 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政(zheng)ꦕ府(fu)部(bu)門(men)視野政(zheng)府(fu)部(bu❀)門(men)通(tong)常醫療人(ren)壽保險人(ren)壽保險交費收入支出 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府(fu)機關企事業標準專職年(nian)金交(jiao)費開支 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療環境衛生與工作(zuo)計劃(hua)二孩教育支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業發展(zhan)組(zu)織醫(yi)療管理 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
人事部門企業醫遼 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障支出費用 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅機構改革性支出 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房貼補 |
400.94 |
400.94 |
|
|
|
|
2018年(nian)度目標民政付款利(li)潤(run)收支(zhi)竣工(gong)決算總表
企事業單位:萬
工資收入 |
收支 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
預估合計 |
大(da)部分公共信(xin)息費用預算(suan)財政局審(shen)批 |
部門性投(tou)資基金(jin)概算財政支出(chu)審批(pi) |
一(yi)、普(pu)遍共同項目預算不需要付款 |
5,450.07 |
一、一般的公共售后(hou)服務售后(hou)服務支出費用 |
4,228.56 |
4,228.56 |
|
二、政府性性基金投資項(xiang)目預算(suan)財政部(bu)門補(bu)貼款 |
|
二、外(wai)交活(huo)動支出費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機收支 |
|
|
|
|
|
四、公開安全性開支 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接花費 |
|
|
|
|
|
六、地理(li)學技能費用支出 |
|
|
|
|
|
七(qi)、歷史(shi)文化(hua)田(tian)徑與文化(hua)傳媒付出(chu) |
|
|
|
|
|
八、當今社(she)會保(bao)駕護航和找工作教育(yu)支(zhi)出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
九、診(zhen)療清潔與(yu)工作方(fang)案(an)孕(yun)育花費 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
十、節能公司(si)環保(bao)健(jian)康(kang)經費支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮社區網(wang)站開支 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、公共交通運輸(shu)業(ye)配送性支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
十四、資源(yuan)量(liang)地質勘察短信等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、商業樓售(shou)后流通(tong)業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五(wu)、金融投(tou)資性支(zhi)出(chu) |
|
|
|
|
|
二十(shi)七、扶持別東北部收入(ru)支出 |
|
|
|
|
|
十九(jiu)、土地資源大海氣(qi)象站等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、公寓(yu)房(fang)保障機制撥(bo)出 |
546.40 |
546.40 |
|
|
|
四十(shi)、糧油加工物資供應(ying)產出(chu)總支出(chu) |
|
|
|
|
|
二五一、的付出 |
|
|
|
本年度薪(xin)資收入總金額 |
5,450.07 |
年初結余預估合計 |
5,450.94 |
5,450.94 |
|
月初民(min)政付(fu)款結轉(zhuan)和節余 |
|
年尾財政部門(men)撥(bo)付結轉和(he)余(yu)額 |
83.93 |
83.93 |
|
平常(chang)公共服(fu)務預決(jue)算國庫捐(juan)款 |
84.80 |
|
|
|
|
鎮政府性母(mu)基金財(cai)政預(yu)算預(yu)算財(cai)政預(yu)算審批(pi) |
|
|
|
|
|
共計 |
5,534.87 |
累計 |
5,534.87 |
5,534.87 |
|
2018年基本上公共信息成本預算財務捐款(kuan)費用支出 部門預算表
基層單位:70萬
業務 |
般公共(gong)服務預(yu)預(y🐠u)算財(cai)政性審批(pi)性支𝔍(zhi)出預(yu)算數 |
|||||
實用功能區分 考試科目編號 |
題目公司名稱 |
累計數 |
大多花費 |
頂目性支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
似的公用業務花費 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
|
財政局事物 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
01 |
行政部門運營 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
201 |
06 |
05 |
不需要國庫業務范圍 |
6.10 |
|
6.10 |
201 |
06 |
07 |
消息化規劃 |
953.72 |
|
953.72 |
201 |
06 |
08 |
財(cai)務委托代為行業費(fei)用 |
459.96 |
|
459.96 |
201 |
06 |
99 |
同一國(guo)庫工作(zuo)支(zhi)出費用 |
214.02 |
|
214.02 |
208 |
|
|
市場(chang)經(jing)濟(ji)后勤(qin)保(bao)障和就業機會付(fu)出 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
|
行政處企業發展企業離退休之 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口(kou)維護行(xing)政性(xing)工作(zuo)單位(wei)離提前退休 |
29.62 |
29.62 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關人(ren)事機構最(zui)基本養老服務(wu)保險行業繳納其他支出(chu) |
235.08 |
235.08 |
|
208 |
05 |
06 |
機關(guan)視(shi)野(ye)部門視(shi)野(ye)部門職業選擇年金交費性支出 |
299.62 |
299.62 |
|
210 |
|
|
整形(xing)食品衛生與計劃書(shu)生殖其他(ta)支出 |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
|
行政部門(men)行業標(biao)準醫用(yong) |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行(xing𒐪)政(zheng)訴訟(song)基(ji)層單位(wei)醫(yi)療(liao)設備 |
111.66 |
111.66 |
|
221 |
|
|
公房質量保障總支出 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
|
自建房深化改革費用 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
232.26 |
232.26 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子補帖 |
314.14 |
314.14 |
|
預估合計 |
5,450.94 |
3,817.14 |
1,633.80 |
2018年(nian)度目標(biao)常見公共服(fu)務概(gai)預(yu)算民政付款基(ji)🧸本上(shang)經費支(zhi)出預(yu)算表
基層單位:萬
產品 |
一般(ban)的公(gong)共性概算民(min)政撥付 通常費用結算(suan)的時候數 |
||||
經濟增長的分類 管理費用編號規則 |
科目表簡稱 |
累計 |
人工資金 |
公用設施接待費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
月(yue)工(gong)資社(she)會福利總支出 |
3,361.53 |
3,361.53 |
|
301 |
01 |
大體月工資 |
459.20 |
459.20 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
1114.16 |
1114.16 |
|
301 |
03 |
總獎 |
410.89 |
410.89 |
|
301 |
04 |
許多社(she)會各界(jie)的保障(zhang)繳納 |
28.63 |
28.63 |
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
99.00 |
99.00 |
|
301 |
07 |
效績薪水 |
183.15 |
183.15 |
|
301 |
08 |
公司的事業上公司的總體頤(yi)養保險行業交款 |
235.08 |
235.08 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金交款 |
299.63 |
299.63 |
|
301 |
10 |
人關鍵診療保費繳付 |
111.66 |
111.66 |
|
301 |
13 |
公寓房北京公積金 |
232.25 |
232.25 |
|
301 |
99 |
別公資社會福利費用 |
187.88 |
187.88 |
|
302 |
|
淘寶商品和產品收支 |
384.97 |
|
384.97 |
302 |
01 |
辦公費 |
48.58 |
|
48.58 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.04 |
|
3.04 |
302 |
06 |
用電費 |
77.79 |
|
77.79 |
302 |
07 |
電力費 |
10.51 |
|
10.51 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理方法費 |
111.56 |
|
111.56 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.41 |
|
3.41 |
302 |
12 |
因公出國留學(境(jing))加盟(meng)費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
14 |
租用費 |
1.35 |
|
1.35 |
302 |
15 |
會議平板費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
16 |
專業培訓費 |
16.19 |
|
16.19 |
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
18 |
專用型文件費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
3.92 |
|
3.92 |
302 |
27 |
請求保險業務費 |
5.15 |
|
5.15 |
302 |
28 |
總工會資金投入 |
30.46 |
|
30.46 |
302 |
29 |
福利微信費 |
38.44 |
|
38.44 |
302 |
31 |
因公用車的操作維系(xi)費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些路網保險費用 |
1.86 |
|
1.86 |
302 |
40 |
稅金及附帶費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個(ge)商品價(jia)格和功能支出費用 |
28.17 |
|
28.17 |
303 |
|
對用戶和企業的津貼 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對人(ren)和婚姻的補貼費總支出(chu) |
0.13 |
0.13 |
|
310 |
|
資本公司性經費支出 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
02 |
辦公樓產品租賃費 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
03 |
專用機器設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信心在線(xian)及app軟(ruan)件(jian)購置費內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通網(wang)生產工具采購 |
|
|
|
310 |
99 |
別資(zi)產投資(zi)性(xing)收入支出 |
|
|
|
加總 |
3,817.14 |
3,371.06 |
446.08 |
2018年(nian)終一樣 公(gong)共(gong)服務(wu)概預算財政部門撥付“三(san)公(gong)”金費(൩fei)及機構開機運行金費(fei)教育支出竣工決算表(biao)
政府部門:萬塊
一樣 共同估算國(guo)庫(ku)撥付“三公”經費預算 |
機關單位啟動 資金預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公出(chu)行(xing)(xing)用車采購及正常(chang)運行(xing)🌠(xing)費 |
公務歡迎歡迎費 |
|||||||||
小計 |
國家公務使用車 添置費 |
國家公務小二租車 加載費 |
||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
446.08 |
1.90 |
0.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.90 |
0.34 |
2018本年人(ren)民(min)政🍌府(fu)性基(jඣi)金、期貨、現貨、微(wei)盤估算(suan)(suan)財務審批付出預算(suan)(suan)表(biao)
的單位:萬美金
頂目 |
政ꦺ府部門性(xing)投(tou)資基金(jin)項♔目(mu)預算財政性(xing)捐款收支結算的時候數(shu) |
|||||
的功能等級分類 科目必商品編號 |
幾個會計科目種類 |
累計數 |
基本性開支 |
頂目花費 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海(hai)市松(song)江區財政(zheng)局2018年度無政(zheng)府性基(ji)金預算(suan)財政♏(zheng)撥款支(zhi)出,故▨本表無數(shu)據(ju)。
2018年中財(cai)產(chan)資產(ch🌠an)負債(zhai)情(qing)形(xing)表 |
||||
限額單位名稱:多萬元 |
||||
|
需求量 |
作用 |
||
月初數 |
年底數 |
年終數 |
年初數 |
|
一、資產投資加總 |
—— |
—— |
1625.58 |
1419.26 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
161.75 |
239.95 |
(二)穩定股本 |
—— |
—— |
1463.83 |
1179.31 |
其中:1.房屋(平方米) |
3300 |
0 |
354.91 |
0 |
2.通用設(she)備(臺/套(tao)/輛) |
|
|
||
(1)車輛 |
|
|
||
&🅰nbsp; 通常情況下公務活動專用車 |
|
|
||
♎ 市(shi)場監管交警執法租車 |
|
|
||
&nb🎉sp; 特總𓃲職(zhi)業(ye) 方法出行 |
|
|
||
 ✱; 一些用車的 |
|
|
||
(2)單價50萬(wan)元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
4 |
292.04 |
292.04 |
3.專用設備(bei)(臺/套) |
|
|
||
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
||
 ꦉ; 4.某個規定金融資產 |
—— |
—— |
816.88 |
887.27 |
減:積累累計(ji)折(zhe)舊及減值(zhi)做好準備🐈(bei) |
—— |
—— |
||
(三)短期資(zi)金(jin) |
—— |
—— |
||
(四)搭(da)建工程施(shi)工 |
—— |
—— |
||
(五)隱(yin)約(yue)資源 |
—— |
—— |
||
&nbs🍰p; 減:連續(xu)攤銷(xiao) |
—— |
—— |
||
(六)任(ren)何股權 |
—— |
—— |
||
二、負債率總計 |
—— |
—— |
67.95 |
156.02 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
1557.63 |
1263.24 |
第三(san)部分上海(hai)市松江(jiang)區財政局2018年度部門決算(suan)情況說﷽明
一、關干蘇州市松江區財政資金局2018當年度凈收入性支出總體目標問題闡述
傷害市松江區財政局局2018年度收入(ru)(ru)總計(ji)為5,621.67萬(wan)(wan)元(yuan)、支(zhi)出(chu)(chu)總計(ji)為5,621.67萬(wan)(wan)元(yuan)。與2017年度相(xiang)比,收入(ru)(ru)、支(zhi)出(chu)(chu)總計(ji)各增加415.76萬(wan)(wan)元(yuan)。主(zhu)要(yao)原因:新(xin)遷辦公樓用電量增加產(chan)生的(de)電費、機關事業(ye)(ye)單位職業(ye)(ye)年💟金繳(jiao)費的(de)補繳(jiao)、信息化建設的(de)一(yi)次性項(xiang)目的(de)資金投(tou)入(ru)(ru)和一(yi)次性住房解(jie)困(kun)工作貨幣補貼。
二、至于武漢市松江區財政廳局2018年年收入結算的時候條件說明怎么寫
昆明市松江區財政局局2018年度收(shou)入合計(ji)5,536.87萬(wan)元(yuan),其(qi🧸)中(zhong):財政撥款收(shou)入5,450.07萬(wan💧)元(yuan),占(zhan)98.43%;其(qi)他收(shou)入86.80萬(wan)元(yuan),占(zhan)1.57%。
三、就廣州市松江區財務局2018一年度收支結算的時候問題講解
西安市松江區財政預算局2018年度支(zhi)出(chu)合計(ji)5,537.74萬元,其中(zhong):基本支(zhi)出(chu)3,903.94萬元,占(zhan)70🌊.50%;項目(mu)支(zhi)出(chu)1,633.80萬元,占(zhan)29.50%。
四、更多重慶市松江區財政支出局2018每年財務補貼款收益收入支出環境承載力前提表明
成都市松江區財政性局2018年(nian)度財政撥款收支(zhi)總(zong)決算(suan)5,534.87萬元(yuan)。與2017年(nian)度相比,財政撥款收、支(zhi)總(zong)計各增加333.02萬元(yuan),增長(chang)6.40%。主要原因(yin):新遷辦公樓(lou)用電量增加產生(sheng)的(de)電費、機關事業單位(wei)職(zhi)業年(nian)金繳費的ꦬ(de)補繳和信息化建(jian)設的(de)一(yi)次性項目的(de)資金投(tou)入。
五、對廣州市松江區財政廳局2018年中尋常公用設施費用預算國庫撥付其他支出部門預算問題代表
(一)似的服務性預竣工決算不需要撥付收入支出竣工決算總體經濟情況發生。
佛山市松江區財政部門局2018年(nian)度(du)一般(ban)公共預算(suan)財(cai)政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)5,450.94萬元,占本(ben)年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)合計的98.43%。與2017年(nian)度(du)相比,一般(ban)公共預算(suan)財(cai)政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)435.62萬元,增๊長8.69%。主要原因:新(xin)遷辦公樓(lou)用電量增加(jia)產生(sheng)的電費、機(ji)關事業(ye)單(dan)位職業(ye)年(nian)金繳(jiao)費的補繳(jiao)和信息化建設的一次性項目的資金投(tou)入。
(二)似的公用費用預算財政部門審批收入支出預算設備構造情況下。
成都市松江區財政支出局2018年度(du)一(yi)般(ban)(ban)公(gong)共(gong)預算(suan)財政撥款支(zhi)出(chu)5,450.94萬(wan)(wan)元(yuan),主(zhu)要用(yong)于以下方(fang)面(mian):一(yi)般(🦩ban)(ban)公(gong)共(gong)服務支(zhi)出(chuꦍ)(類)4,228.56萬(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)77.57%;社會(hui)保障(zhang)和(he)就業支(zhi)出(chu)(類)564.32萬(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)10.35%;醫(yi)療衛生和(he)計劃生育支(zhi)出(chu)(類)111.66萬(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)2.05%;住房保障(zhang)支(zhi)出(chu)(類)546.40萬(wan)(wan)元(yuan),占(zhan)(zhan)10.03%。
(三)基本上公共服務概算民政審批性支出結算的時候詳細癥狀。
武漢市松江區財政部門局2018年度一般公共(gong)預算財政(zheng)撥款支出年初預ಌ算為5,262.63萬元(yuan),支出決算為5,450.94萬元(yuan),完成年初預算的103.58%。其(🅷qi)中:
1、一🤪(yi)般公共服(fu)務支出(chu)(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。主要用于:在(zai)職(zhi)職(zhi)工(gong)的基本工(gong)資(zi)、津貼(tie)補貼(tie)、獎金(jin)、伙食(shi)補助(zhu)費(fei)(fei)、績效(xiao)工(gong)資(zi)、其他社會保障繳費(fei)(fei)以(yi)及水電費(fei)(fei)、物(wu)業(ye)管理費(fei)(fei)和福利費(fei)(fei)等(deng)。🔯年初預(yu)算(suan)為(wei)(wei)2,845.31萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),支出(chu)決算(suan)為(wei)(wei)2,594.76萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),完成年初預(yu)算(suan)的91.19%。決算(suan)數小(xiao)于預(yu)算(suan)數的主要原因:預(yu)算(suan)調整因素,購(gou)房補貼(tie)功能類科目調整。
2、一般(ban)公(gong)共服務支(zhi)(zhi)出(chu)(類)財政(zheng)事務(款)財政(zheng)國庫(ku)業務(項)6.10萬元(yuan)。主要用于:非稅電(dian)信💞光纜(lan)月(yue)租費(fei)。年初預(yu)算(suan)為4.68萬元(yuan),支(zhཧi)(zhi)出(chu)決算(suan)為6.10萬元(yuan),完成年初預(yu)算(suan)的(de)130.34%。決算(suan)數大(da)于預(yu)算(suan)數的(de)主要原因:項目據(ju)實(shi)結算(suan)。
3、一般公共服務(wu)支出(類)財(cai)政事務(wu)(款(kuan))信(xin)(xin)(xin)息(xi)化建(jian)設(項(xiang))953.72萬元(yuan)。主要用(yong)于:金財(cai)工程管(guan)(guan)理系統(tong)(tong)(tong)運維(wei)、金財(cai)工程政務(wu)管(guan)(guan)理及網絡安全信(xin)(xin)(xin♓)息(xi)系統(tong)(tong)(tong)運維(wei)、國有資產管(guan)(guan)理系統(tong)(tong)(tong)運維(wei)、預算(suan)(suan)執行動態監控管(guan)(guan)理系統(tong)(tong)(tong)開發費、信(xin)(xin)(xin)息(xi)系統(tong)(tong)(tong)安全等(deng)級(ji)保護、信(xin)(xin)(xin)息(xi)化項(xiang)目監理服務(wu)、財(cai)政性投資資金管(guan)(guan)理信(xin)(xin)(xin)息(xi)系統(tong)(tong)(tong)、金財(cai)工程項(xiang)目庫(ku)與預算(suan)(suan)績效自評(ping)價信(xin)(xin)(xin)息(xi)系統(tong)(tong)(tong)、松江區國庫(ku)集中支付電子化管(guan)(guan)理平(ping)臺改造(zao)和松江區政府會計制度核算(suan)(suan)系統(tong)(tong)(tong)等(deng)。年(nian)初預算(suan)(suan)為891.21萬元(yuan),支出決(jue)算(suan)(suan)為953.72萬元(yuan),完成年(nian)初預算(suan)(suan)的(de)(de)107.01%。決(jue)算(suan)(suan)數大于預算(suan)(suan)數的(de)(de)主要原因:預算(suan)(suan)調整(zheng)因素(su)。
4、一般公共服務支出(chu)(類)財(cai)政(zheng)事務(款(kuan))財(cai)政(zheng)委托業務支出(chu)(項(xiang))459.96萬元。主要用(yong)于(yu)(yu):財(cai)政(zheng)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)項(xian♋g)目績效評價(jia)、資(zi)產清查核實服務費(fei)等。年初預(yu)(yu)🌃算(suan)(suan)(suan)為580.60萬元,支出(chu)決算(suan)(suan)(suan)為459.96萬元,完成年初預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的79.22%。決算(suan)(suan)(suan)數(shu)小于(yu)(yu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)的主要原因:預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)執行項(xiang)目調減因素。
5、一般公共服(fu)務(wu)(wu)支出(chu)(類)財(cai)政(zheng)事(shi)務(wu)(wu)(款)其他財(cai)政(zheng)事(shi)務(wu)(wu)支出(chu)(💎項)214.02萬(wan)(wan)元。主要(yao)用于:VPDN租(zu)賃費、財(cai)政(zhen🎃g)法制建設課題調研(yan)、小微企業(ye)會(hui)計服(fu)務(wu)(wu)和(he)會(hui)計監督(du)與檢(jian)查。年(nian)初預算(suan)為255萬(wan)(wan)元,支出(chu)決算(suan)為214.02萬(wan)(wan)元,完成年(nian)初預算(suan)的(de)83.93%。決算(suan)數小于預算(suan)數的(de)主要(yao)原因(yin):預算(suan)執(zhi)行(xing)項目調減因(yin)素。
6、社會保障和就業(ye)支(zhi)出(類)行政事業(ye)單位(wei)離退休(xiu)(款(kuan))歸口管理(li)行政單位(wei)離退休(xiu)(項)29.62萬元(yuan)。主要用于:離退休(xiu)人員(yuan)的福利費(fei)。年(nian)初預(yu)(yu)(yu)算(suan)為47.27萬元(yuan),支(zhi)出決(jue)(jue)算(suan)為29.62萬元(yua♛n),完成年(nian)初預(yu)(yu)(yu)算(suan)的62.66%。決(jue)(jue)算(suan)數小于預(yu)(yu)(yu)算(suan)數的主要原因:預(yu)(yu)(yu)算(suan)執行因素。
7、社(she)會(hui)保障和就業支出(類(lei))行政事業單(dan)(dan)位離(li)退休(款)機關事業單(dan)(dan)位基本(ben)養老(lao)保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于(yu):在(zai)職職工(gong)的基本(ben)養老(lao)保險繳費。年初預🧔算(suan)為240.52萬元,支出決算(suan)為235.08萬元,完成年初預算(suan)的97.74%。決算(suan)數小于(yu)預算(suan)數的主要原因:預算(suan)執行因素。
8、社(she)會保障和就(jiu)業(ye)(ye)支(zhi)出🐽(chu)(類)行(xing)政(zheng)事業(ye)(ye)單位(wei)離退休(款(kuan))機關事業(ye)(ye)單位(wei)職業(ye)(ye)年(nian)(nian)(nian)金(jin)繳費支(zhi)出(chu)(項)299.62萬元(yuan)(yuan)。主(zhu)要用于:在(zai)職職工的(de)職業(ye)(ye)年(nian)(nian)(nian)金(jin)繳費。年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算(suan)為20.31萬元(yuan)(yuan),支(zhi)出(chu)決算(suan)為299.62萬元(yuan)(yuan),完(wan)成年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算(suan)的(de)1475.23%。決算(suan)數(shu)大(da)于預(yu)算(suan)數(shu)的(de)主(zhu)要原因:政(zh♛eng)策性因素,補繳以前(qian)年(nian)(nian)(nian)度職業(ye)(ye)年(nian)(nian)(nian)金(jin)。
9、醫(yi)療(liao)(liao)衛生與計劃(hua)生育支出(類(l🍸ei))行政(zheng)事業單(dan)位(wei)醫(yi)療(liao)(liao)(款)行政(zheng)單(dan)位(wei)醫(yi)療(liao)(liao)(項)111.66萬元。主要(yao)用于:按照國家政(zheng)策規定為(wei)在(zai)職人員繳納基本醫(yi)療(liao)(liao)保險費的支出。年初(chu)預(yu)算(suan)為(wei)114.25萬元,支出決(jue)算(suan)為(wei)111.66萬元,完成年初(chu)預(yu)算(suan)的97.73%。決(jue)算(suan)數小于預(yu)算(suan)數的主要(yao)原因(yin):預(yu)算(suan)執行因(yin)素。
10、住(zhu)房(fang)(fang)保(bao)障支(zhi)出(類(✤lei))住(zhu)房(fang)(fang)改革支(zhi)出(款)住(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金(項)232.26萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要用于(yu):按照國家政(zheng)策規定(ding)為在(zai)職人員繳(jiao)納住(zhu)房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金的支(zhi)出。年初預算為263.48萬(wan)元(yuan),支(zhi)出決算為232.26萬(wan)元(yuan),完成年初預算的88.1🎀5%。決算數(shu)小于(yu)預算數(shu)的主(zhu)要原因:按實結算。
11、住(zhu)房保(bao)障(zhang)支(zhi)(zhi)出(類(lei))住(zhu)房改革支(zhi)🅘(zhi)出(款(kuan))購房補貼(項)314.14萬(wan)(wan)元(yuan)。主要用于:在職職工(gong)房改補貼。年初(chu)預算(suan)為(wei)0萬(wan)(wan)元(yuan),支(zhi)(zhi)出決算(suan)為(wei)314.14萬(wan)(wan)元(yuan)。決算(suan)數大(da)于預算(suan)數的主要原因:科目調整因素,一(yi)般公共服務(wu)支(zhi)(zhi)出(類(lei))財政(zheng)事務(wu)(款(kuan))行政(zheng)運行(項)調整為(wei)住(zhu)房保(bao)障(zhang)支(zhi)(zhi)出(類(lei))住(zhu)房改革支(zhi)(zhi)出(款(kuꦬan))購房補貼(項)。
六、對蘇州市松江區財政部門局2018年終一樣共公財政局預算財政局捐款基本上性支出竣工決算情況闡述
杭州市松江區財政廳局2018年(nian)度一(yi)般༒公共預(yu)算財政(zheng)撥款基本支出(chu)3,817.14萬(wan)元,包括人員經(jiℱng)費(fei)3,371.06萬(wan)元,公用經(jing)費(fei)446.08萬(wan)元。基本支出(chu)中(zhong):
1、工資(zi)福利支出3,361.53萬元,主要用于(yu):基(ji)本(ben)(be༒n)工資(zi)、津貼補(bu)(bu)貼、獎金、其(qi)他社會保障繳費(fei)、伙食補(bu)(bu)助(zhu)費(fei)、績效工資(zi)、機關事業(ye)單位基(ji)本(ben)(ben)養老保險繳費(fei)、職業(ye)年金繳費(fei)、職工基(ji)本(ben)(ben)醫療(liao)保險繳費(fei)、住房(fang)公(gong)積金和(he)其(qi)他工資(zi)福利支♚出。
2、商(shang)(shang)品(pin)和(he)服(fu)務支出384.97萬(wan)元,主(zhu)要用于:辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)💃(fei)(fei)、水費(fei)꧒(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業(ye)管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公務接待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業(ye)務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)會經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)以及其(qi)他商(shang)(shang)品(pin)和(he)服(fu)務支出。
3、對個人和家(jia)(jia)庭(ting)的(de)補助9.🧸53萬元,主(zhu)要♔(yao)用(yong)于:離休費以及其他對個人和家(jia)(jia)庭(ting)的(de)補助支出。
4、資(zi)本性(xing)支出(chu)61.11萬元(yuan),主要用于:辦公設備購置。
七、關于上(shang)海市松江區(qu)財政局2018年(nian)度一般公(gong)共預算(suan)財政撥款“三☂(san)公(gong)”經費(fei)支出決算(suan)情況說明(ming)
(一)“三公”專項經費財政性支出捐款性支出結算的時候總的情況解釋。
杭州市松江區財政廳局2018年度“三公(gong)”經費(fei)財政撥款支(zhi)出年初預(yu)算(suan)(suan)(suan)為1.90萬元(yuan)(yuan),支(zhi)出決算(suan)(s🌊uan)(suan)為0.34萬元(yuan)(yuan),完(wan)(wan)成預(yu)算(suan)(suan)(suan)的17.89%,其中:公(gong)務接待(dai)費(fei)支(zhi)出決算(suan)(suan)(suan)為0.34萬元(yuan)(yuan),完(wan)(wan)成預(yu)算(suan)(suan)(suan)的17.89%。2018年度“三公(gong)”經費(fei)支(zhi)出決算(suan)(suan)(suan)數(shu)小于預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)的主要原因:認(ren)真貫徹落實中央(yang)“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“ౠ三公(gong)”經費(fei)開支(zhi)。
2018年度“三公(gonꦦg)”經費(fei)(fei)(fei)財(cai)政(zheng)撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元(yuan),其中:公(gong)務(wu)接(jie)(jie)待費(fei)(fei)(fei)支出決算🌄減少0.51萬元(yuan)。公(gong)務(wu)接(jie)(jie)待費(fei)(fei)(fei)支出減少的主要原因是減少了接(jie)(jie)待批(pi)次所產生的餐費(fei)(fei)(fei)。
(二)“三公”預備費財政局補貼款開支竣工決算詳細狀態說。
2018年度“三公”經費財政撥款💙支出(chu)決算中,公務接待(dai)費支出(chu)決算0.34萬元,占100%。具體情況(kuang)如下:
公(gong)務接待費支出0.34萬元,其中:
國內公(gong)(gong)務接(jꦰie)待(dai)支出0.34萬(wan)元,主要用(yong)(yong)于2批次、21人的接(jie)待(dai)用😼(yong)(yong)餐:嘉興市秀洲(zhou)區(qu)人民政府辦公(gong)(gong)室15人來(lai)松江區(qu)考察田園綜合體建(jian)設,崇明區(qu)財政局6人來(lai)松江區(qu)學習借鑒(jian)行(xing)政事業性國有資產管(guan)理等方面的經驗。
八、并于杭州市松江區財政支出局2018財政部門年度政府機構性股權基金費用預算財政部門撥付經費支出竣工決算時候詳細說明
滬市松江區(qu)財政(zheng)(zheng)預(yu)算(suan)局2018全年無區(qu)政(zheng)(zheng)府(fu)性(xing)𝓰債券項(xiang)目預(yu)算(su🍬an)財政(zheng)(zheng)部門補貼款收支。
九、公有投資自主經營預決算民政捐款具體情況證明
濟(ji)南(nan)市(shi)松江區(qu)財務局2018月度無國有企(qi)業資(zi)產管理運(yun)作估算財政預算付款(kuan)ꦍ撥出。
十、的核心注意事項的事情代表
(一)行政單位自動運行接待費其他支出原因。
上海市松江區財(cai)政(zheng)局2018年度(du)機(ji)關(guan)運行經費支(zhi)出446.08萬元,比2017年度(du)增加𝕴(jia)64.51萬元,增長16.91%。主要(yao)原因(yin)是新遷辦公樓用電量增加(jia)產(chan)生(sheng)的電費。
(二)政府部銷售總支出事情。
上(shang)海(hai)市松江區財政(zheng)局2018年度政府采購(gou)金(jin)額(e)為1373.58萬元,其中🎶:貨物采購(gou)金(jin)額(e)32.99萬元、服務采購(gou)金(jin)額(e)1340.59萬元。
2018年度本部(bu🐟)門面向中(zhong)小企業預留的政府采購(gou)項目中(zhong),由(you)中(zhong)小企業供應商(shang)中(zhong)標或成(cheng)交的,采購(gou)金額1373.58萬元(yuan)。
(三)維修、商品房特異需要事情
1.車子
重🅠慶市松江區財務局無因(yin)公(gong)買車(che),因(yin)公(gong)買車(ch🅘e)保證(zheng)量為零。
2.自建房
截止期(qi)2018年12月(yue)31日,深圳市松(song)江區💃財政局(ju)局(ju)選(xuan)用(yong)的(de)農(nong)村房子中由區國家(jia)機(ji)關行(xing)政事務操(cao)作局(ju)一致(zhi)配比的(de)另外的(d൲e)團(tuan)隊(dui)土地產權(quan)的(de)農(nong)村房子為6174.78平方和米。
(四)概算工作績效工作管理情形。
上海市松江(jiang)區財政局(ju)2018年度(du)預算績(ji)效管理工作(zuo)開(⭕kai)展情(qing)♐況如(ru)下:加強監督制度建設定制決算工作績效考核系統監督制度,苛刻執行力工程“先評審會、后出庫”的條件,增加工程決算編制數水平。2018年度松江區(qu)財政局無(wu)績效評價項目。
4那部分動詞釋義
一、不(bu)需要(yao)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)捐(juan)(juan)款(kuan)工資:指企(qi)業本一年度(du)度(du)從本級不(bu)需要(yao)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)單位有的不(bu)需要(yao)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)捐(juan)(juan)款(kuan),其中包括通(tong)常(chang)情(qing)況下(xia)通(tong)用估算不(b🔥u)需要(yao)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)捐(juan)(juan)款(kuan)和中央政府(fu)性債券估算不(bu)需要(yao)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)捐(juan)(juan)款(kuan)。
二、工(gong)(gong)(gong)(gong)作上(shang)的(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)資(zi)收入來(lai)源:指工(gong)(gong)(gong)(gong)作上(shang)的𒀰(de)企業單(dan)位(wei)深入開展專業業務(wu)領域的(de)運動非常捕助(zhu)的(de)運動作為(wei)的(de)工(gong)(gong)(gong)(gong)資(zi)收入來(lai)源。
三、生產(chan)工(gong)(gong)資凈收(shou)入:指創業單位名稱(cheng)在職業 渠道工(gong)(gong)作和其輔助器工(gong)(gong)作囿于發展(zhan)非自(zi)己分攤生產(chan)工(gong)(gong)作獲取的工ಌ(gong)(gong)資凈收(shou)入。
四、任何純(chun)收(shou)益(yi)(yi):指企參公(gong)單(dan)位具有(you)的(de)除(chu)“財政部門捐🔯款(kuan)純(chun)收(shou)益(yi)(yi)”、“參公(gong)純(chun)收(shou)益(yi)(yi)”、“操(cao)作(zuo)純(chun)收(shou)益(yi)(yi)”等之外的(de)純(chun)收(shou)益(yꦰi)(yi)。
五、年(nian)(nian)末結轉和節余:意指去年(nian)(nian)度沒有結束、結轉到(dao)當(dang)年(nian)(nian)度按(an)關于(⭕yu)法規不斷使用(yong)的的費用(yong)。
六、月底結轉和節余:指上本(b⛦en)(ben)每(mei)年目標(biao)或很久以前本(ben)(ben)每(mei)年目標(biao)成本(ben)(ben)預算準備、因直(zhi)接情(qing)況突發出現異(yi)常難以按原工作(zuo)方案♑(an)安(an)(an)全使用,需延期到而后本(ben)(ben)每(mei)年目標(biao)按管于法律規定持續安(an)(an)全使用的本(ben)(ben)金。
七、基礎教育經費支出(chu):指行業(ye)為質量保障醫院普通正常運轉(zhuan)、做完(wan)平常工作的(♎de)(de)作業(ye)而發生的(de)(de)的(de)(de)哪項教育經ℱ費支出(chu)。
八、工程項(xiang)目費(fei)用收(shou)入(ru)總(zong)支(zhi)出(chu) :指🦋機關(guan)單位為完(wan)全既定的行政部門(men)操作級任務或衛生事業轉型對象,在關(🌜guan)鍵費(fei)用收(shou)入(ru)總(zong)支(zhi)出(chu) 除此之外遭(zao)受的幾項(xiang)費(fei)用收(shou)入(ru)總(zong)支(zhi)出(chu) 。
九(jiu)、銷售管(guan)理費(fei)用:指(zhi)事業政府部門在專注營(ying)銷項(xiang)目(mu)內容及引導營(ying)銷項(xiang)目(mu)內容以外積極開展非自立選擇銷售管(ౠguan)理營(ying)銷項(xiang)目(mu)內容發生了的費(fei)用。
十(shi)、“三公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):指單位使用(yong)本級財政撥款安(an)排(pai)的因(yin)公(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)購置及(ji)運(yun)行(xing)維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其🐎中:因(yin)公(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映單位參加國(guo)際合作交(jiao)流、重(zhong)大項(xiang)目(mu)洽談、境(jing)外(wai)培訓研修(xiu)(xiu)等(deng)(deng)(deng)的國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外(wai)城市間交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜(za)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)(deng)支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映全國(guo)性(xing)專業會議、國(guo)家重(zhong)大政策調研、專項(xiang)檢查以及(ji)外(wai)事團組接(jie)待交(jiao)流等(deng)(deng)(deng)執行(xing)公(gong)(gong)務(wu)或開展(zhan)業務(wu)所(suo)需住宿(su)(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)(deng)支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)購置及(ji)運(yun)行(xing)維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映編制內公(gong)(gong)務(wu)車(che)輛的報廢更新,以及(ji)用(yong)于安(an)排(pai)市內因(yiᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚn)公(gong)(gong)出(chu)差、公(gong)(gong)務(wu)文(wen)件交(jiao)換、日常工作開展(zhan)等(deng)(deng)(deng)所(suo)需公(gong)(gong)務(wu)用(yong)車(che)燃料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修(xiu)(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)(deng)支(zhi)出(chu)。
十(shi)一國(guo)慶(qing)、行政(zheng)機(ji)(ji)關(guan)(guan)機(ji)(ji)關(guan)(guan)行駛(shi)資(zi)金:指行政(zheng)機(ji)(ji)關(guan)(guan)行業和操(cao)作公務活動員法工作的(de)企事業行業用到(dao)應該公共信息決(jue)算(suan)財政(zheng)部門補貼款🎃按排的(de)基本上性(xing)收💛(shou)入支出中(zhong)的(de)生活共公資(zi)金性(xing)收(shou)入支出。